Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, организация ООО на ОСНО.
В 2015 году по договору купли-продажи приобретен объект незавершенный строительством:
1. Производственный цех.
Объект незавершенный строительством отражен на 08 счете.
С июля 2017 года начаты строительные работы по реконструкции Производственного цеха подрядным способом для собственных нужд.
За июль, август, сентябрь 2017 г. Подрядчик выставил счета-фактуры на строительные работы.
ВОПРОС: В Декларации по НДС в разделе 3 есть срока 125 (в т.ч.: сумма налога предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства). Должны мы в данной строке отразить НДС, который предъявил подрядчик?.
Заранее спасибо!